ASi Harju Elekter 2018. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 31,7 miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 10,9%. Aruandeaasta konsolideeritud müügitulu suurenes aastaga 18% 120,8 miljoni euroni. Kontserni 2018. aasta neljanda kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 736 tuhat eurot ja aruandeaastal
1 514 tuhat eurot. Kooskõlastatult nõukoguga teeb Kontserni juhatus ettepaneku maksta aktsionäridele dividendidena välja 0,18 eurot aktsia kohta, kokku 3,2 miljonit eurot.
AS Harju Elekter on viimastel aastatel teinud suuremahulisi investeeringuid ja aktiivset müügitööd, et suurendada oma turuosa Skandinaavias. 2018. aasta algusest liideti Kontserniga kaks Rootsi firmat. Kõige selle tulemusena on Kontserni müügitulu viimase kahe aastaga kahekordistunud, kuid uute tütarettevõtete integreerimine Kontserni on pikaajalisem protsess ning soovitud kasumlikkuseni jõudmine nõuab lisaaega ja -kulutusi. Aruandeaasta kasumlikkust mõjutas oluliselt aruandeaasta teisel poolel arvesse võetud laevaehituse elektritöödega seotud võimalik kahjum 1,9 miljoni euro ulatuses. Kahjumi tegelik suurus selgub läbirääkimiste ja juriidiliste vaidluste lõppemisel.
muutus |
jaanuar-detsember |
muutus |
oktoober-detsember |
|||
(tuhat eurot) |
% |
2018 |
2017 |
% |
2018 |
2017 |
Müügitulu |
18,0 |
120 804 |
102 402 |
10,9 |
31 669 |
28 552 |
Brutokasum |
4,0 |
15 976 |
15 359 |
13,1 |
4 867 |
4 304 |
Ärikasum enne kulumit |
-34,1 |
5 001 |
7 587 |
-27,5 |
1 701 |
2 345 |
Ärikasum |
-55,7 |
2 413 |
5 442 |
-28,3 |
1 007 |
1 404 |
Perioodi puhaskasum |
-94,8 |
1 514 |
29 132 |
-22,2 |
736 |
946 |
sh emaettevõtte omanike |
-94,7 |
1 546 |
29 129 |
-24,7 |
735 |
976 |
Perioodi puhaskasum ilma erakorralise tuluta |
-64,7 |
1 514 |
4 293 |
-22,2 |
736 |
946 |
Aruandekvartalis teeniti 84,2% (2017 IV kv: 75,9%) müügituludest Tootmise segmendist ning Kinnisvara ja Muud tegevusalad andsid müügimahust kokku 15,8% (2017 IV kv: 24,1%). Kinnisvara segmendi müügitulu kasvas aruandekvartalis 0,3 miljonit eurot 0,8 miljoni euroni ja aastate võrdluses 0,6 miljonit eurot 2,6 miljoni euroni ning seda peamiselt tänu renditulude suurenemisele seoses uute tootmis- ja laohoonete valmimise ja rendile andmisega Allika tööstuspargis. Aasta kokkuvõttes teeniti 82,6% (2017: 83,2%) Kontserni müügituludest Tootmise segmendist.
Kontserni väljapoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas aruandekvartalis konsolideeritud müügitulust 84,9% (2017 IV kv: 85,7%), kasvades 2,4 miljoni euro võrra 26,9 miljoni euroni ja 12 kuuga 87,2% (2017: 84,0%), kasvades 19,4 miljoni euro võrra 105,4 miljoni euroni.
Kontserni suurim turg oli Soome, kuhu müüdi aruandekvartalis 51,2% ja 12 kuuga 62,5% Kontserni toodetest ja teenustest (2017. aastal vastavalt 75,4% ja 73,0%). Kvartalite võrdluses kahanes müük Soome turule 5,3 miljonit eurot 16,2 miljoni euroni, peamiseks põhjuseks oli elektrivõrkude tellimuste ajutine vähenemine. Kokkuvõttes jäi Soome müük eelneva aastaga võrreldes peaaegu samale tasemele ehk 75,5 (2017: 74,7) miljoni euro tasemele.
Enim suurenes müük Rootsi, kasvades neljandas kvartalis võrreldava perioodi suhtes ligi 10 korda 5,1 miljoni euroni ning viiekordistus aastate võrdluses 13,5 miljoni euroni. Rootsi turu osakaal konsolideeritud müügitulust moodustas aruandekvartalis 16,2% (2017 IV kv: 1,8%) ning aruandeaastal 11,2% (2017: 2,7%). Kasvu tagasid nii Rootsi tütarettevõtete soetamine kui ka Kontserni teiste ettevõtete eesmärgipärane müügitöö, mille tulemusena alustati lepingulisi tarneid Rootsi suurimale jaotusvõrguettevõttele E.ON Energidistribution AB.
Olulisematest turgudest kasvas müük veel Norra turule, jõudes aruandekvartalis 3,0 miljoni euroni ja aasta kokkuvõttes 8,7 miljoni euroni ning andes aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 9,6% (2017 IV kv: 8,2%) ja aastas 7,2% (2017: 5,7%). Et Leedu tütarettevõte teenis 98,2% (2017: 87,7%) aruandeaasta müügituludest väljapoolt koduturgu, jäi Leedu turu osakaal Kontserni müügituludes minimaalseks, olles 0,1% aruandekvartalis ning -aastal 0,3%. Kuigi müük Eesti turule neljandas kvartalis kasvas 16,4% 4,8 miljoni euroni, moodustades aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 15,1% (2017 IV kv: 14,3%), langes see aruandeaasta kokkuvõttes 5,8% 15,4 miljoni euroni. Languse peamiseks põhjuseks oli energiajaotussektori jätkuvalt madal investeeringutase ning tihe konkurents. Kontserni muudest turgudest oli suurim Holland, kust teeniti aruandekvartalis 1,3 miljonit eurot ning aruandeaastal 3,0 miljonit eurot müügitulu. Austria ja Taani turult teeniti aastaga müügitulu vastavalt 1,7 miljonit ja 0,9 miljonit eurot.
2018. aasta neljandas kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 727 inimest, mis oli keskmiselt 107 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. 12 kuu arvestuses kasvas Kontserni keskmine töötajate arv 146 inimese võrra ja oli 713. Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 736 inimest, mis oli 106 töötajat enam kui aasta tagasi. Rootsi tütarettevõtete soetamisega lisandus Kontserni 45 töötajat. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 4 493 (2017 IV kv: 4 127) tuhat eurot ja 12 kuuga 18 539 (2017: 14 073) tuhat eurot. Aruandeaastal oli keskmine töötasu kuus ühe Kontserni töötaja kohta 2 166 eurot, kasvades keskmiselt 5%.
Neljanda kvartali konsolideeritud ärikasum oli 1 007 (2017 IV kv: 1 404) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 1 701 (2017 IV kv: 2 345) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 3,2% (2017 IV kv: 4,9%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 5,4% (2017 IV kv 8,2%).
Kontserni 2018. aasta ärikasum oli 2 413 (2017: 5 442) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 5 001 (2017: 7 587) tuhat eurot. Aruandeaasta ärirentaabluseks kujunes 2,0% (2017: 5,3%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 4,1% (2017: 7,4%). Uute soetatud tütarettevõtete integreerimine ja võidetud hangete ettevalmistamine on suurendanud kontserni arenduskulusid, turustuskulusid ning uute erialaspetsialistide palkamisest tingitult tööjõukulusid. Rentaablust mõjutasid ka ühekordsed kulud seoses AS Harju Elekter Teletehnika kolimisega renoveeritud pindadele ning tütarettevõtete kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteemide resertifitseerimised.
Aruandekvartali puhaskasum enne maksustamist oli 996 (2017 IV kv: 1 234) tuhat eurot. Kolme viimase kuu arvestuslik tulumaksukulu oli 260 (2017 IV kv: 288) tuhat eurot. 12 kuu konsolideeritud kasum enne maksustamist oli 2 507 (2017: 30 215) tuhat eurot ning arvestuslik tulumaks 993 (2017: 1 083) tuhat eurot.
Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 736 (2017 IV kv: 946) tuhat eurot, millest Emaettevõtte omanike osa moodustas 735 (2017 IV kv: 976) tuhat eurot. Kokkuvõttes oli aruandeaasta konsolideeritud puhaskasum 1 514 (2017: 29 132) tuhat eurot. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa moodustas 1 546 (2017:
29 129) tuhat eurot ja 12 kuu puhaskasum aktsia kohta oli 0,09 (2017: 1,64) eurot. 2017. aastal saadi PKC Group Oyj aktsiate müügist ühekordset tulu 24 839 tuhat eurot. Võrreldava perioodi konsolideeritud puhaskasum erakorralise tuluta oli 4 293 tuhat eurot ning võrreldav puhaskasum aktsia kohta 0,24 eurot.
Kontsern investeeris aruandeaastas põhivarasse kokku 10,6 (2017: 9,1) miljonit eurot. Käimasolevatesse arendustesse Allika Tööstuspargis ning Haapsalu päikesejaama ehituseks investeeriti aruandeaastal 2,5 miljonit eurot.
Ettevõtte aktsia hind Nasdaq Tallinna börsil 2018. aasta viimsel kauplemispäeval oli 4,12 eurot.
Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 674 7400
Lisainformatsioon: Tiit Atso, Kontserni finantsjuht, tel 674 7400 ning ASi Harju Elekter IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne
KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.12.2018 | ||||
Auditeerimata | ||||
Kontsern | ||||
EUR’000 | ||||
VARAD | 31.12.2018 | 31.12.2017 | ||
Raha, pangakontod | 3 142 | 10 992 | ||
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 0 | 9 935 | ||
Nõuded ostjatele ja muud nõuded | 22 218 | 13 575 | ||
Ettemaksed | 1 173 | 1 174 | ||
Varud | 17 468 | 13 037 | ||
KÄIBEVARA KOKKU | 44 001 | 48 713 | ||
Edasilükkunud tulumaksu vara | 98 | 56 | ||
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud | 9 587 | 4 684 | ||
Kinnisvarainvesteeringud | 19 804 | 17 881 | ||
Materiaalne põhivara | 17 403 | 11 983 | ||
Immateriaalne põhivara | 7 260 | 6 660 | ||
PÕHIVARA KOKKU | 54 152 | 41 264 | ||
VARAD KOKKU | 98 153 | 89 977 | ||
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | ||||
Võlakohustused | 6 470 | 625 | ||
Ostjate ettemaksed | 1 740 | 1 088 | ||
Võlad tarnijatele ja muud võlad | 14 911 | 12 802 | ||
Maksuvõlad | 2 409 | 2 376 | ||
Lühiajalised eraldised | 14 | 245 | ||
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 25 544 | 17 136 | ||
Võlakohustused | 5 635 | 2 910 | ||
Muud pikaajalised kohustused | 35 | 0 | ||
PIKAAJALISED KOHUSTUSED | 5 670 | 2 910 | ||
KOHUSTUSED KOKKU | 31 214 | 20 046 | ||
Aktsiakapital | 11 176 | 11 176 | ||
Ülekurss | 804 | 804 | ||
Reservid | 2 568 | 2 844 | ||
Jaotamata kasum | 52 412 | 55 048 | ||
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku | 66 960 | 69 872 | ||
Mitte-kontrolliv osalus | -21 | 59 | ||
OMAKAPITAL KOKKU | 66 939 | 69 931 | ||
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 98 153 | 89 977 | ||
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 1.01.-31.12 | ||||
Auditeerimata | ||||
EUR’000 | ||||
Kontsern | KV4 2018 | KV4 2017 | 12K 2018 | 12K 2017 |
Müügitulud | 31 669 | 28 552 | 120 804 | 102 402 |
Müüdud toodete kulud | -26 802 | -24 248 | -104 828 | -87 043 |
Brutokasum | 4 867 | 4 304 | 15 976 | 15 359 |
Turustuskulud | -1 623 | -1 059 | -5 267 | -3 866 |
Üldhalduskulud | -2 224 | -1 820 | -8 223 | -5 981 |
Muud äritulud | 64 | 10 | 124 | 50 |
Muud ärikulud | -77 | -31 | -197 | -120 |
Ärikasum | 1 007 | 1 404 | 2 413 | 5 442 |
Kasum finantsvara müügist | 0 | 0 | 0 | 24 839 |
Finantstulud | 16 | 20 | 157 | 30 |
Finantskulud | -27 | -190 | -63 | -96 |
Kasum enne maksustamist | 996 | 1 234 | 2 507 | 30 215 |
Tulumaks | -260 | -288 | -993 | -1 083 |
Perioodi puhaskasum, sh | 736 | 946 | 1 514 | 29 132 |
emaettevõtte omanike osa | 735 | 976 | 1 546 | 29 129 |
mitte-kontrolliv osa | 1 | -30 | -32 | 3 |
Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 1,64 |
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 1,64 |
IV KVARTALI JA 12 KUU KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA VAHEARUANNE
Tiit Atso
Kontserni finantsjuht
674 7400